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君亭酒店: 安信證券股份有限公司關于君亭酒店集團股份有限公司持續(xù)督導之2022年定期現(xiàn)場檢查報告

時間:2023-01-11 20:57:40    來源:證券之星    

                 安信證券股份有限公司關于


(資料圖)

                 君亭酒店集團股份有限公司

            持續(xù)督導之 2022 年定期現(xiàn)場檢查報告

保薦機構(gòu)名稱: 安信證券股份有限公司                被保薦公司簡稱:君亭酒店

保薦代表人姓名:湛瑞鋒                       聯(lián)系電話:021-55518303

保薦代表人姓名:彭國峻                       聯(lián)系電話:021-55518313

現(xiàn)場檢查人員姓名:彭國峻

現(xiàn)場檢查對應期間:2022 年

現(xiàn)場檢查時間:2022 年 12 月 30 日-2022 年 12 月 31 日

一、現(xiàn)場檢查事項                                      現(xiàn)場檢查意見

(一)公司治理                                       是       否   不適用

現(xiàn)場檢查手段(包括但不限于本指引第 33 條所列):審閱公司章程等治理文件,檢

查“三會”文件,審閱披露信息,察看公司實際經(jīng)營情況等。

                            √

容等要件是否齊備,會議資料是否保存完整

                            √

范性文件和本所相關業(yè)務規(guī)則履行職責

                                                          √

披露義務

                                                          √

應程序和信息披露義務

(二)內(nèi)部控制

現(xiàn)場檢查手段(包括但不限于本指引第 33 條所列):查閱公司章程、三會議事規(guī)則、

內(nèi)部審計管理、募集資金管理等相關制度和規(guī)則;檢查審計委員會會議資料、內(nèi)部

審計部門設置、工作報告等。

                            √

(如適用)

                                                          √

審計部門(如適用)

                            √

部門提交的工作計劃和報告等(如適用)

                            √

作進度、質(zhì)量及發(fā)現(xiàn)的重大問題等(如適用)

審計工作計劃的執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題等 √

(如適用)

                            √

況進行一次審計(如適用)

                              √

委員會提交次一年度內(nèi)部審計工作計劃(如適用)

                            √

委員會提交年度內(nèi)部審計工作報告(如適用)

                              √

控制評價報告(如適用)

                             √

了完備、合規(guī)的內(nèi)控制度

(三)信息披露

現(xiàn)場檢查手段(包括但不限于本指引第 33 條所列):查閱公司信息披露管理制度;

查閱公司公告,檢查信息披露原始文件并與實際披露的內(nèi)容對照。

                            √

息披露管理制度的相關規(guī)定

(四)保護公司利益不受侵害長效機制的建立和執(zhí)行情況

現(xiàn)場檢查手段(包括但不限于本指引第 33 條所列):查閱天眼查,檢索公司是否存

在風險事項;查閱公司關聯(lián)交易、對外擔保等內(nèi)部管理制度;查閱公司關聯(lián)交易、

對外擔保的審議決策文件及信息披露公告等。

                            √

者間接占用上市公司資金或者其他資源的制度

                            √

接占用上市公司資金或者其他資源的情形

                                   √

                                      √

務等情形

                                      √

的審批程序和披露義務

(五)募集資金使用

現(xiàn)場檢查手段(包括但不限于本指引第 33 條所列):查閱募集資金管理制度、公司

三方監(jiān)管協(xié)議、募集資金賬戶對賬單、重大募集資金支出的審批記錄等。

                            √

                            √

補充流動資金、置換預先投入、改變實施地點等情形

更為永久性補充流動資金或者使用超募資金補充流動資金或 √

者償還銀行貸款的,公司是否未在承諾期間進行風險投資

                            √

益是否與招股說明書等相符

(六)業(yè)績情況

現(xiàn)場檢查手段(包括但不限于本指引第 33 條所列):

(七)公司及股東承諾履行情況

現(xiàn)場檢查手段(包括但不限于本指引第 33 條所列):查閱公司定期報告,了解業(yè)績

是否存在波動;查閱同行業(yè)上市公司披露的財務數(shù)據(jù),分析公司的經(jīng)營情況;查看

公司的主要生產(chǎn)、經(jīng)營、管理場所等。

(八)其他重要事項

現(xiàn)場檢查手段(包括但不限于本指引第 33 條所列):查閱公司章程、分紅規(guī)劃、相

關決議及信息披露文件;查閱重大合同、大額資金往來憑證資料等。

                            √

者風險

                                  √

關要求予以整改

二、現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題及說明

  本保薦機構(gòu)現(xiàn)場檢查未發(fā)現(xiàn)公司在公司治理、內(nèi)部控制、信息披露、募集資金

使用及承諾事項等方面存在違規(guī)情形。

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標簽: 現(xiàn)場檢查 安信證券股份有限公司

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